Документ корректировка реализации в 1с 8.2. Корректировка реализации. Не ошибается тот, кто ничего не делает




Корректировки и исправления поступления и реализации в 1С:Бухгалтерия8

Корректировки и исправления

Согласно Постановлению Правительства РФ от 26.12.11 № 1137, разделяются два понятия:
внесение корректировок
исправление ошибок.

Корректировка – изменение первоначальной стоимости товара или услуги, произошедшее после отгрузки по обоюдному согласию поставщика и покупателя.

Ошибка - изначально указанная в счет-фактуре неверная информация, например, неправильный ИНН/КПП, адрес грузоотправителя или грузополучателя и т.д.
В соответствие с этим детально изменился порядок формирования самих документов.

Корректировки (пошаговая инструкция)

Корректировка в программе формируется как документ «Поступление товаров и услуг» или «Реализация товаров и услуг».

Корректировка поступления

Уменьшение стоимости

При уменьшении первоначальной стоимости корректировочный счет-фактура отразится в части 2 журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур.

В книге продаж отразится корректировочный счет-фактура. Запись в книге продаж должна относиться к периоду, в котором регистрируемый документ поступил в организацию.

После этого следует восстановить Ранее принятый вычет должен быть восстановлен в размере разницы между суммой налога до и после корректировки.

Увеличение стоимости

При увеличении первоначальной стоимости покупки корректировочный счет-фактура отразится во 2 части журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур.

Запись в книге покупок должна относиться к периоду, в котором у покупателя в наличии будут одновременно корректировочный счет-фактура и первичный документ на изменение условий поставки (договор, доп.соглашение и др.).

Покупатель может принять вычет в размере разницы между величиной НДС до и после корректировки.

Порядок формирования документов (более подробно можно посмотреть на

1. Создайте новый документ «Поступление товаров и услуг» в журнале документов «Поступление товаров и услуг», на закладке «Корректировочный». При этом в документе будет автоматически установлен подвид «Корректировочный». Если документ создавался не на указанной закладке, достаточно изменить в нем подвид, щелкнув по ссылке «подвид документа» и выбрав подвид «Корректировочный».

2. В поле «Коррект.док.» выберите корректируемый документ поступления. После выбора программа предложит заполнить табличную часть на основании корректируемого (исходного) документа. При положительном ответе строки из табличной части исходного документа будут перенесены в табличную часть корректировочного документа. При отказе табличную часть пользователь будет заполнять самостоятельно.

3. Если ЦЕНА и КОЛИЧЕСТВО в корректировочном документе не изменились, их нужно оставить неизменными. Данные колонок «Сумма разница» и «Сумма НДС разница» должны заполняться только в случае, если в результате корректировок они изменялись (если уменьшались - то с минусом). Если разницы в сумме и сумме НДС нет, значения колонок «Сумма разница» и/или «Сумма НДС разница» должны быть очищены.

4. Для корректировочных документов должна быть настроена отдельная типовая операция. Можно сделать это, скопировав типовую операцию по обычному поступлению, а затем исправить корреспонденцию по НДС.

5. Проведите документ «Поступление товаров и услуг». Далее по ссылке «Ввести счет-фактуру» создается счет-фактура полученный с видом счета-фактуры «Корректировочная»:

6. Проведите счет-фактуру.

Корректировка реализации

Уменьшение стоимости

При уменьшении первоначальной стоимости корректировочный счет-фактура отразится в части 1 журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур.

В книге покупок корректировочный счет-фактура отражается в периоде, когда выставлен корректировочный счет-фактура и есть первичные документы на изменение условий поставки.

После этого организация имеет право на вычет разницы между суммой НДС до и после корректировки.

Увеличение стоимости

При увеличении первоначальной стоимости корректировочный счет-фактура регистрируется в части 1 журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур.

Корректировочный счет-фактура отразится в книге продаж. Если отгрузка и корректировка состоялись в одном квартале, регистрацию должна отразиться в книге продаж за этот квартал.

Если отгрузка пришлась на один квартал, а корректировка на другой, регистрация отразится в дополнительном листе книги продаж за квартал, когда состоялась отгрузка. При этом запись данных по корректировочному счету-фактуре в дополнительном листе отразится с положительным значением, то есть без знака «минус». Начисление НДС к уплате производится в размере разницы между суммой налога до и после корректировки. Начисление надо датировать кварталом, в котором состоялась отгрузка.

Документ Корректировка реализации создается в ситуациях, когда приходится исправлять документ отгрузки за период, по которому сдана отчетность.

У документа есть два вида операций:

  • Исправление в первичных документах
  • Корректировка по согласованию сторон

Плюс следует предусмотреть два направления исправлений: в сторону уменьшения и в сторону увеличения.

Кроме того, при исправлении реализаций текущего года и прошлых лет его поведение будет отличаться.

Итак, имеем восемь различных вариаций создания корректировки. Богатый выбор. Сначала опишу порядок действий - он стандартен для всех случаев, и после этого мы рассмотрим подробнее каждый случай.

Порядок корректировки реализации в УПП по шагам

Шаг 1: Документ Корректировка реализации создаем через ввод на основании Реализации товаров и услуг, которую необходимо откорректировать:

Заполняем и проводим документ. К особенностям заполнения мы еще вернемся ниже.

Шаг 2: Вводим счет-фактуру на основании Корректировки реализации. Счет-фактура обеспечивает корректное выполнение последующих шагов и печать исправленного счета - фактуры.

Шаг 3: Выполняем обработку Проведение документов по регистрам НДС. Этот шаг обычно выполняют в рамках процедур закрытия месяца. Его нельзя пропускать, так как сама Корректировка не изменяет регистры, отвечающие за учет НДС, а значит книги продаж и покупок без выполнения обработки не узнают о существовании наших изменений. Перейдем в интерфейс Заведующий учетом:


И выполним обработку за выбранный период:

Шаг 4: Корректировки в зависимости от вида операции могут быть учтены или в книге покупок или в книге продаж в дополнительных листах. Чтобы ничего не упустить, всегда создаем Формирование записей книги покупок и Формирование записей книги продаж. Тоже в процессе закрытия месяца.

Эти документы можно создать единовременно обработкой Формирование документов по НДС. Там же в интерфейсе заведующий учетом находим нужную нам обработку:


Потребуется заполнить настройку формирования документов по НДС. Но там ничего сложного: требуется заполнить наименование и организацию. Настройка может использоваться, если вы хотите указать расписание автоматического формирования документов. Но можно и не задавать расписание, а запустить механизм вручную:


Шаг 5: Формируем сами книги покупок и продаж и проверяем, что все корректировки попали в нужные места.

Теперь детально рассмотрим каждый случай.

1. Корректировка реализации текущего года в сторону уменьшения

Нам нужно уменьшить реализацию, отгруженную в предыдущем квартале. По нему уже сдана отчетность по НДС.

1.1. Корректировка реализации с исправлением в книге продаж

1С при первом вводе Корректировки реализации создает его с видом операции Исправление первичных документов по умолчанию. Уменьшим цену по одной строке:


После проведения получаем проводки:


Не забываем сформировать счет-фактуру. Она получается такого вида:


Тогда данные документа не должны добавляться в Формирование книги покупок или продаж. Поэтому после проведения документов по регистрам НДС можно смотреть результат в Книге продаж. Ставим галочку Формировать доп. листы за корректируемый период и смотрим в получившийся доп.лист:


Итак,

Корректировка с видом операции Исправление в первичных документах сторнирует суммы по документу - основанию и создает новую запись в периоде отгрузки.

1.2. Корректировка реализации с предъявлением НДС в книге покупок

Чтобы добиться такого эффекта нужно изменить вид операции документа на Корректировка по соглашению сторон:


В этом случае получаем проводки документа:


Как видим, задействуется счет 19.09 - НДС по уменьшению реализации. Такие операции отражаются в книге покупок. Счет-фактура имеет вид:


1С включит данные исправления в Формирование книги покупок:


Проводим документы по регистрам НДС и формируем книгу покупок за период корректировки:


Корректировка с видом операции Корректировка по соглашению сторон в сторону уменьшения учитывается в основном разделе книги покупок в периоде корректировки.

2. Корректировка реализации текущего года в сторону увеличения

Вид операции Исправление первичных документов дает в случае корректировки в сторону увеличения аналогичный результат. Корректировка отражается в доп.листе Книги продаж за период отгрузки.

Вид операции Корректировка по соглашению сторон ведет себя по-другому. Увеличим цену в первой строке документа:


в Формирование записей книги продаж документ не попадает, но при этом отражается непосредственно в основном разделе Книги продаж:


Корректировка с видом операции Корректировка по соглашению сторон в сторону увеличения учитывается в основном разделе книги продаж в периоде корректировки.

3. Корректировка реализации прошлых лет

Если вы выполняете корректировку, например, за прошлый год, необходимо определить: сдана ли уже отчетность или еще можно вносить корректировки. В зависимости от этого система учитывает операцию по - разному.

Сделаем корректировку по соглашению сторон. Переходим на закладку Дополнительно и устанавливаем, если нужно флажок:


Если период закрыт, и мы корректируем в уменьшение, то система будет оформлять изменение через счет 19.09 в корреспонденции с 91.1 прочими доходами:


Если флаг не установлен, то система попытается внести все необходимые корректировки последним днем прошлого года:


В любом случае изменения отразится в книге покупок в периоде корректировки.

Если мы корректируем в увеличение суммы, то счет 19.09 будет заменен на 68.02, а сама корректировка отразится в основном разделе книги продаж за период выполнения корректировки.

Для операции Исправления первичных документов в любом случае проводки будут оформляться через 68.02 и будут заполняться доп.листы за период отгрузки.

4. Корректировка реализации не попадает в книгу покупок или продаж

У вас где-то нарушена последовательность действий. Необходимо

Случается, после покупки товара или его продажи возникает необходимость корректировки выписанной первички. Такие действия могут быть инициированы поставщиком или покупателем, если они обнаружили ошибку при оформлении первоначальных документов поставки, или нами самими, например, когда при приемке товаров обнаружены какие-либо недостачи или излишки товаров.

Созданные и проведенные в какой-то период документы не во всех случаях можно или по крайней мере корректно исправлять. Например, нельзя внести изменения в документы в закрытом периоде: корректировка поступления прошлых лет в 1С 8.3 может повлечь перепроведение множества зависимых документов, а как итог – искажение сумм выручки, налогов и пр. Правильнее отражать эту операцию при помощи предусмотренных в системе 1С отдельных документов.

Документ «Корректировка поступления» в 1С 8.3 при приобретении товаров

Сделать корректировку после приобретения необходимого товара можно через одноименный документ в «Покупках».

А также с помощью кнопки «Создать на основании» непосредственно из поступления или добавить вручную в список документов. В случае, когда создается новый документ по изменению реализации, то в нем обязательно должен быть указан тот документ поставки, данные которого будут корректироваться.


Если корректирующий документ вводится на основании документа поставки, то информация о соответствующем поступлении заполнится автоматом и вбивать ее вручную необходимости не будет. Создавать нужные документы «на основании», как вариант, можно из самого документа поступления, или из их списка.


При этом на закладке «Товары» в строку «До изменения» из исходного проведенного документа по поступлению копируется количество и другие цифры, поэтому эта строка недоступна для редактирования. Строка «После изменения» автоматом заполняется аналогичными значениями, но она доступна для внесения данных, которые были изменены. Можно изменить, уменьшить или увеличить количество принятого товара, а также подкорректировать цену, если цена неожиданно изменилась, например, пока товар ехал от поставщика или оператор по выписке накладных внес ошибочные данные в учетную систему.


При изменении документов, которыми оформляется поступление, также возникают изменения и во взаиморасчетах с поставщиками. При этом важно не забыть внести изменения в учет НДС.

Например, при исправлении поступления в сторону уменьшения необходимо поставить флаг «Восстановить НДС в книге продаж», чтобы восстановить ранее учтенный для вычета НДС. После этого в программе формируется соответствующая запись книги продаж. Это становится возможным при выборе вида требуемой операции «Корректировка по согласованию сторон». В данном случае в «Товарах» ставка НДС недоступна для изменения.


Также можно указать в документе, нужно ли отражать данные изменения во всех соответствующих учетных разделах или только внести изменения по учету НДС. Проводки отражают восстановление НДС и фиксируют данные по корректировке стоимости товара.


Если выбрана операция «Исправление в первичных документах», корректировки будут направлены на ошибки в первичке. Здесь, чтобы провести корректировку, доступны для изменения все колонки табличной части. Так же можно сформировать корректировочные движения по НДС.



На основании выбранных документов по корректировке приобретения можно создать «Счет-фактура полученный». Данные вносятся по кнопке «Создать на основании» из самого документа или из списка документов приобретения товаров.


При увеличении стоимости покупных товаров необходимо подготовить документ «Формирование записей книги покупок» и заполнить вкладку «Вычет НДС».



Документ «Корректировка реализации» в 1С 8.3 при приобретении товаров

Кнопка «Создать на основании» позволяет сформировать новый документ из реализации или добавить вручную в список документов корректировки.

Когда новый документ будет создан, если он был сформирован через «Добавить из списка документов корректировки», нужно проконтролировать, чтобы в нем был обязательно указан тот документ продажи, данные которого будут корректироваться.


При изменении данных продажи изменению подлежат не только взаиморасчеты с покупателем, но и выручка, и соответственно – финансовый результат деятельности фирмы.

Корректировать реализацию в сторону уменьшения в «1С:Бухгалтерия» нужно аналогично корректировке поступления: выбираем операцию (это может быть как корректировка по согласованию, так и внесение необходимых исправлений в первичных документах) и вносим изменения в количество или стоимость реализованного товара в соответствующих столбцах в разрезе каждой позиции номенклатуры.


Аналогично выбираем, как отображать операцию – во всех соответствующих разделах или в одном учете НДС. При выборе «Во всех разделах учета» корректировка формирует движения в бухгалтерском и налоговом учете, а также движения по регистрам учета НДС.


При выборе «Только в учете НДС» движения формируются только по регистрам учета НДС, а в БУ и НУ придется отразить корректировку вручную. При выборе «Только в печатной форме» никакие движения не формируются.

На основании можно выписать также корректировочный счет-фактуру.


При формировании записей книги покупок туда попадают корректировочные счета-фактуры по документам «Корректировка поступлений и реализаций».

При формировании регламентного отчета «Декларация по НДС», который можно открыть и сформировать в разделе «Отчеты», в автоматом заполненную декларацию попадают корректировочные счета-фактуры.


Таким образом, программа 1С имеет достаточно гибкие и удобные механизмы для отражения различных действий по поступлению и реализации продукции, использование которых поможет избежать ошибок учета или длительных операций перепрповедения.

Отправить эту статью на мою почту

Наверно каждый бухгалтер в процессе выполнения своих трудовых обязанностей сталкивался с вопросом как в 1C сделать корректировку реализации в связи с необходимостью внести исправления в первичные документы отгрузки. Эта ситуация может возникнуть по разным причинам: пользователь допустил ошибку по халатности, ошибка была в полученных от продавца документах, после регистрации документов продавец снизил цены на отгруженную продукцию и т.п. Ситуаций может быть множество, но так или иначе вносить изменения в систему придется. И эта статья посвящается вопросу как в 1C сделать корректировку реализации.

Здесь у нас возникает две различные ситуации, первая, когда действительно требуется корректировка и вторая, когда нужно внести исправления, в зависимости от поставленной цели и зависят последующие действия выполняемые пользователем в базе 1С.

Оставьте, пожалуйста, в комментариях интересующие Вас темы, чтобы наши специалисты разобрали их в статьях-инструкциях и в видео-инструкциях.

Исправления проводятся, когда допущены ошибки, такие как неправильная цена, количества и т.п. при регистрации в системе первичной документации.

Корректировка требуется в ситуации потребности внесения правки стоимости уже отгруженной продукции в связи с изменениями, указанными продавцом, например предоставление скидки. Эти действия, как правило, сопровождаются подписанием соглашения сторон.

И для первого и для второго случая в автоматизированной информационной системе 1С предназначен документ под названием Корректировка реализации. Он используется для внесения правок в первичные документы как при обнаружении ошибок сделанных при внесении документации в базу, так и когда между участниками сделки купли-продажи достигнуто соглашение о перемене стоимости ранее отгруженной продукции.

Как правильно его оформить? Находиться нужный нам документ в разделе Продажи, внести его вы сможете так самостоятельно из журнала документов, так и вводом на основании. Проще использовать второй способ т.к. часть данных будет сразу автоматически заполнена. Таким образом, переходим в журнал документов продажи, находим реализацию, которую требуется исправить, и создаем на ее основании новую корректировку.

Шапка документа заполниться автоматом, но здесь не стоит спешить, вам нужно определить вид операции – то, о чем мы писали выше, что это исправление или корректировка.

Обратите внимание, в зависимости от выбранного вида операции меняются реквизиты и доступные действия в документе.

Если это исправление:

В полях Исправление No и от при записи документа автоматически устанавливается дата исправленного документа и номер исправления;

Становится доступен вариант отражения корректировки только в печатной форме. В то время как при корректировке он не предлагается в списке выбора;

В подвале документа доступна команда Выписать исправленный/ В то время как при корректировке предлагается команда Выписать корректировочный счет-фактуру.

Предпоследний пункт разберем чуть подробнее. Выбор варианта отражения определяет, где будут сформированы необходимые корректирующие движения.

Везде, т.е. по БУ, НУ и НДС;

Только по регистрам НДС, БУ и НУ править потребуется вручную.

Нигде, изменения затрагивают исключительно формы для печати.

Возвращаемся к документу корректировки. После того как шапка заполнена приступаем к внесению изменений данных первоначального документа. Они содержаться на первых трех вкладках (количество, цена, ставка НДС) и вносятся в специально отведенной строке и на последней вкладке вносятся данные для печатной формы.

После того как все поля документа проверены его надо провести. Движения регистров формируются согласно выбранному варианту отражения корректировки.

Вопрос: Корректировка реализации УПП


Кофна УПП 1.3, была реализация набор-комплекта с составом набора. Сейчас надо сделать корректировку реализации. При этом выдается ошибка что не может быть в таб части набор комплект. Как в этом случае сделать корректировку? В конфигураторе на командной панели товаров есть кнопка состав набора, но потом при отображении ее удаляют, и даже в последней конфигурации УПП так, и закоментировано при удалении что наборы не поддерживаются.

Ответ: () Есть реализация товара который является набор комплектом, как сделать корректировку реализации для этого документа?

Вопрос: Проводки в документе "Корректировка реализации"


Здравствуйте!
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.29)

Был создан документ "Корректировка реализации" за прошлый период, с отражением только в учете НДС. Период уже закрыт.

Вопрос: как можно сделать необходимые проводки автоматически

Ответ:

Документ провелся, но не сделал необходимых проводок по 19 счету и 62 счету и т.д.
по одной строчки из корректировки вот такие проводки А есть документы с большим списком оказанных услуг

Вопрос: 1с упп корректировка реализации


Добрый день. Имеется упп 1.3. Пробую делать корректировку реализации без перехода права собственности. Порядок документов:
1. Реализация товаров и услуг без перехода права собственности. Проводки дт45 кт43. НДС дт76.ОТ кт68.02
2. Счет-фактура выданный
3. По приходу акта приемки от покупателя делаем документ Корректировка реализации. Проводки дт45 кт43 сумма с "-". А вот по НДС проводки дт 90.03 кт 68.02. Почему?
4. Проводим документ Реализация отгруженных товаров. Проводки дт 90.02 кт45. НДС дт 90.03 кт76.ОТ. В регистр продажи пишет ту же сумму, что и в первичной реализации была, хотя по идее должен меньше сумму списать.
Если у кого есть такие процессы, подскажите как вы отражаете корректировку реализации без перехода права собственности?

Ответ: () Отгрузка без перехода права собственности же...

Вопрос: Корректировка реализации, срезка базы


Всех с наступающим!
Комплексная автоматизация, но я думаю тут сильно от других конфигураций не отличается.
В феврале 17го делали корректировку реализации, реализация была в декабре 16го. Потом отрезали базу на 01.01.17.
Сейчас непонятно что толкнуло провести этот документ корректировки, он проводится с предупреждениями. Но движений по товару уже не делает, тк по всей видимости корректировка делает движения по движениям исходного документа, а их нет.
Какие выходы могут быть из создавшейся ситуации? На складе не хватает сейчас товара на количество из корректировки.
Я правильно понимаю, что самой корректировкой это не исправить?

Ответ: () спасибо за наводку. Выгруженные движения перетрут текущие?

Вопрос: УПП 1.3 Корректировка реализации для Реализации услуг переработки, только по регистрам НДС


В УПП делается корректировка реализации для документа реализация услуг по переработки. Даёт делать движения только по регистрам НДС.

В чем логика?

Как сделать корректировку долга, прибыли, бух проводки и т.п.?

Ответ: Хотя я её так и не полюбила как корп, но на ерпи пока не

Вопрос: УТ11\КА2\ERP Корректировка реализации (Передача на комиссию)


Всем привет!
Подскажите, как правильно отразить операцию по не принятым позициям после передачи товара на комиссию. Т.е. оформили реализацию, отгрузили ордером. В момент доставки по какой-то причине товар не был принят (брак, пересорт)

При обычной реализации создаётся док. корректировка реализации. На основании расходного ордера приходный ордер с видом "возврат не принятых получателем товаров".

А как правильно отразить при комиссии? Корректировку по комиссии вводить нельзя, ограничение конфы. Думали над возвратом из комиссии, но комиссионеры хотят скорректированный УПД в статусе 2.

Может кто сталкивался?

Ответ: () Судя по (), не одна я не поняла задачу.
Если речь про ваш учет - при чем "комиссионеры хотят скорректированный УПД в статусе 2."?

Вопрос: корректировка реализации не делает движений по товарам на складах


Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, кто знает - Комплексная 2.2, сделан документ корректировка реализации, изменения только по количеству (общая сумма такая же, соответственно количеству только поменялась цена). У документа нет движений по регистру "Товары на складах", соответственно остатки по складу не поменялись, изменения только по бух.учету (проводки есть, движения по регистру "Товары организаций" есть). Что влияет на наличие движений по оперативному учету у этого документа? Какие-то общие настройки? В самом документе корректировки не вижу никаких галочек, которые могли бы влиять. В корректируемой реализации движение по этим регистрам есть. Что еще можно проверить?

Ответ: И еще судя по коду эти варианты предлагаются т.к. изменение количества по ордерному складу (стоит "использовать ордерную схему при отражении излишков и недостач").
Тогда что нужно теперь сделать, чтобы изменились складские остатки. Судя по формулировке "учесть при инвентаризации" - только после инвентаризации теперь изменятся? Если она будет не скорое - можно сделать выборочную инвентаризацию по отдельной номенклатуре сейчас?

Вопрос: Корректировка реализации на комиссию


Сабж - сделали реализацию на комиссию (еще и по контуру ее направили)
По контуру пришел ответ(desadv - кто в курсе),что 2 позиции не доехали до них(т.е. уменьшение по кол-ву). как исправить реализацию и направить клиенту исправленный УПД(с типом 2) , ведь на основании реализации на комиссию нельзя делать корректировку реализации. какие есть варианты, подскажите.